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索引号: 34088100ZW/201709-00868 所属目录: 各部门预决算
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名称: 060政务中心2016年部门决算情况 发布日期: 2017-09-04
060政务中心2016年部门决算情况

市政务服务中心2016年部门决算

公开情况说明

 

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家政务服务方针、政策、法律、法规及省、市的决策部署,制定市本级政务服务规章制度、管理办法,并组织实施。

(二)负责推行行政审批事项的统一办理、联合办理、集中办理,组织、指导、督促各部门行政审批、便民服务项目按照“一站式”审批,“一条龙”服务、“一个窗口”收费的方式运作;对进驻市政务服务中心的行政审批及公共服务项目进行规范和监督,按照政府权力清单目录,审核进驻市政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项,并报市政府决定。

(三)负责进驻市政务服务中心窗口的组织、协调、监督和管理,负责进驻市政务服务中心的窗口工作人员的管理、培训和年度考核,受理行政审批服务相关投诉。

(四)负责协调进驻市政务服务中心的窗口单位和服务项目的调整、变更,并对行政审批及公共服务项目的办理情况进行督查。

(五)推进涉及两个及两个以上部门行政审批项目实行并联(联合)审批,负责项目并联审批和联合踏勘工作的协调和监督。

(六)负责政务服务信息化网络平台建设、维护,指导监督窗口单位推进网上审批。

(七)规范进驻市政务服务中心中介机构的服务行为,加强对进驻市政务服务中心的中介机构的监管。

(八)处理和协助处理市政务服务中心有关违规、违纪、违法行为。

(九)为投资企业提供代理服务,指导镇(街道)、村(社区)为民服务机构的有关业务工作和规范化建设。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,桐城市政务服务中心2016年度部门决算为本单位本级决算,无下属单位。

纳入桐城市政务服务中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

桐城市政务服务中心本级

 

三、市政务服务中心2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计266.28万元,支出总计266.28万元。与2015年相比,收、支减少49.74万元。主要原因中心用于国家改革、创新等工作(如“三证合一”工作)专项经费支出减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计266.28万元,其中:财政拨款收入266.28万元,占100%

(三)2016年度部门决算情况说明

本年支出合计266.28万元,其中:基本支出108.79万元,占40.86%;项目支出157.49万元,占59.14%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计266.28万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计266.28万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少49.74万元,降低15.74%,主要原因是中心用于国家改革、创新等工作(如“三证合一”工作)专项经费支出减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出266.28万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少49.74万元,降低15.74%。主要原因是中心用于国家改革、创新等工作(如“三证合一”工作)专项经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出254.79万元,占95.68%;社会保障和就业(类)4.67万元,占1.75%;医疗卫生与计划生育(类)2.58万元,占1%;住房保障支出(类)4.24万元,占1.57%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.78万元,支出决算为266.28万元,完成年初预算的495%。决算数大于预算数的主要原因是政务服务中心运行经费200万元未列入年初预算以及提高在职和退休人员工资标准、发放2015年度考核奖励等。其中基本支出108.79万元,占40.86%;项目支出157.49万元,占59.14%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

相关机构事务(款)

  行政运行(项)年初预算42.29万元,决算254.79万元,完成年初预算的602%。决算数大于预算数的主要原因一是政务服务中心运行经费200万元未纳入年初预算,二是人员调资及发放2015年考核奖励。

2.社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

  未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算4.67万元,决算4.67万元,完成年初预算的100%

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)

  行政单位医疗(项)年初预算2.58万元,决算2.58万元,完成年初预算的100%

 4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)

  住房公积金(项)年初预算4.24万元,决算4.24万元,完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出108.79万元,其中人员经费78.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费30.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政务服务中心无政府性基金预算财政拨款收支。

()其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度桐城市政务服务中心机关运行经费30.58万元,与2015年相比,减少2万元,下降6%,下降的原因是厉行节约,压缩一般性支出。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度桐城市政务服务中心未发生政府采购行为。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,桐城市政务服务中心无车辆,无单位价值50万以上的通用设备和单价100万以上的专用设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年政务服务中心未开展此项工作。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

桐城市政务服务中心2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5 

 

5 

 

 

5 

3.7 

 

3.7 

 

 

3.7 

单位:万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

桐城市政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元,支出决算为3.7万元,完成年初预算的74%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务用车购置及运行费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为3.7万元,完成年初预算的74%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央省市相关文件规定,厉行节约,大力压缩一般性公务支出。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2015年度减少1.1万元,下降22.9%  其中,公务接待费支出决算减少1.1万元,下降22.9%,支出减少的主要原因是严格执行中央省市关于公务接待的相关文件规定,厉行节约,大力压缩一般性公务支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.7万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

3.公务接待费支出3.7万元。其中:

外事接待支出0万元。当年无外事接待支出。

其他国内公务接待支出3.7万元。主要用于外省市单位及上级单位来人公务接待。2016年桐城市政务服务中心共接待国内来访团组40批次,380人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《桐城市党政机关国内公务接待管理细则》(桐办发〔201467号)相关规定。

联系方式:桐城市政务服务中心  政务公开电子邮箱:tczwfw@126.com

 

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